Mês | Dezembro |
Empenho | 362159 |
Data de emissão | 28/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
Ação | MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA |
Valor Empenhado | R$ 1.028,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.028,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel comum das bombas dos pocos tubulares da zona rural deste municipio bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio. |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***110700001** |
Endereço | RUA ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:64.049-700 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Rural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel comum das bombas dos pocos tubulares da zona rural deste municipio bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2018 |
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26 |
1 |
1.028,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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