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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 362159
Data de emissão 28/12/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN
Ação MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA
Valor Empenhado R$ 1.028,00
Valor Liquidado R$ 1.028,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel comum das bombas dos pocos tubulares da zona rural deste municipio bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio.
CPF do Ordenador ***703863**
Dados do Credor
Nome do Credor GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI
CPF/CNPJ ***110700001**
Endereço RUA ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:64.049-700
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Rural
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel comum das bombas dos pocos tubulares da zona rural deste municipio bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2018 26 1 1.028,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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